Estimados, buenas tardes,
No encuentro en el foro que se haya tratado éste tema, y a raíz de que algunos de mis clientes cancelan (pagan) varias facturas con un único pago (cheque o transferencia), no encuentro en Dolibarr la posibilidad de reflejar ésto.
Si se les ocurre alguna idea será bienvenida.
Muchas gracias, saludos,
Pablo
Registrar un único pago de cliente para varias facturas
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- Novato
- Mensajes: 20
- Registrado: Mar, 22/05/2018, 19:24
Hola. Esa funcion se trabaja de esta forma:
Tomas una de las facturas de tu mismo cliente, y click abajo boton Ingresar Pago.
En esa accion, se abre el formulario para ingresar el pago. Debes ingresar fecha,
forma, cuenta, etc.
Luego (importante) abajo aparece una lista, una linea por cada factura de tu cliente
pendientes de pago, y un campo de importe por cada una.
Alli puedes ingresar en cada factura el importe (la parte) que corresponde a esa factura
del pago general que hizo el cliente.
Al final creo se hace una suma tipo chequeo, pero no recuerdo al detalle.
Comenta si te sirvio.
Saludos,
Eduardo.
Tomas una de las facturas de tu mismo cliente, y click abajo boton Ingresar Pago.
En esa accion, se abre el formulario para ingresar el pago. Debes ingresar fecha,
forma, cuenta, etc.
Luego (importante) abajo aparece una lista, una linea por cada factura de tu cliente
pendientes de pago, y un campo de importe por cada una.
Alli puedes ingresar en cada factura el importe (la parte) que corresponde a esa factura
del pago general que hizo el cliente.
Al final creo se hace una suma tipo chequeo, pero no recuerdo al detalle.
Comenta si te sirvio.
Saludos,
Eduardo.
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- Novato
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- Registrado: Mar, 22/05/2018, 19:24
Gracias Eduardo. Esa es la forma en que yo lo vengo haciendo, pero pensé que quizás había forma de ingresar un "pago general" para varias facturas sin tener que calcular los proprcionales de cada una, sobre todo cuando el cliente paga unas cuantas todas juntas.
Seguiré haciéndolo de ésta forma entonces!
Saludos,
Pablo
Seguiré haciéndolo de ésta forma entonces!
Saludos,
Pablo
aduart escribió:Hola. Esa funcion se trabaja de esta forma:
Tomas una de las facturas de tu mismo cliente, y click abajo boton Ingresar Pago.
En esa accion, se abre el formulario para ingresar el pago. Debes ingresar fecha,
forma, cuenta, etc.
Luego (importante) abajo aparece una lista, una linea por cada factura de tu cliente
pendientes de pago, y un campo de importe por cada una.
Alli puedes ingresar en cada factura el importe (la parte) que corresponde a esa factura
del pago general que hizo el cliente.
Al final creo se hace una suma tipo chequeo, pero no recuerdo al detalle.
Comenta si te sirvio.
Saludos,
Eduardo.